Documentos/ Información General

Descripción Fecha
Informe de Auditoría interna 01/2025 SGOE
30/04/2025
Programa anual de Audirtorías 2025
13/01/2025
Descripción Fecha
INFORME DE AUDITORIAS DE SGOE ETAPA 2
30/05/2024
Informe Auditoría Externa de 1ra etapa SGOE
15/02/2024
Informe de Auditoría Interna 02/2024 SGOE
10/12/2024
Informe de Auditoría Interna del SGC 1/2024
02/05/2024
Norma ISO-21001:2018 SGOE
30/05/2024
Plan de Auditoría Interna 01/2024 SGC
21/03/2024
Programa anual de Audirtorías 2024
29/01/2024
Descripción Fecha
Informe de Auditoria Interna 01/2023
27/04/2023
Informe de Auditoria Interna 02/2023
22/08/2023
Interacción de Procesos del SGC
26/01/2023
Plan de Auditoria Interna 01/2023
17/03/2023
Plan de Auditoria Interna 02/2023
13/07/2023
Programa de auditorías del SGC2023
12/01/2023
Descripción Fecha
Informe de Auditoría Externa de Vigilancia 2022
15/12/2022
Informe de Auditoria Extraordinaria 02 2022
14/11/2022
Informe de Auditoría Interna 01/2022
12/04/2022
Informe de Auditoría interna 02/2022
02/09/2022
Plan de Auditoría Interna Extraordinaria 2022
31/10/2022
Plan de Auditoría Interna SGC 01/2022
22/03/2022
Plan de Auditoría Interna SGC 02/2022
03/08/2022
Programa de Auditorias 2022
25/01/2022
Descripción Fecha
Certificado 2020-2023
27/01/2021
Informe de Auditoría Externa de Vigilancia 2021
26/11/2021
Informe de Auditoría interna 01 2021
18/05/2021
Informe de Auditoría Interna 02 2021
13/08/2021
Plan de auditoría interna 01 2021
15/03/2021
Plan de Auditoría Interna 02 2021
19/07/2021
Programa de Auditorías 2021
29/01/2021
Descripción Fecha
Informe de Auditoría Externa Renovación/2020
04/12/2020
Plan de Auditoria Interna 01 y 02 2020
09/09/2020
Plan de Auditoria Interna extraordinaria 01 y 02 2020
27/10/2020
Programa de Auditorías 2020
31/01/2020
Programa de Capacitación Trabajo en Casa 2020
29/06/2020
Reporte Auditoria interna 01 y 02 2020
22/10/2020
Reporte de de auditoria extraordinaria 01 y 20 2020
19/11/2020
Descripción Fecha
GUÍA PRÁCTICA AUDITOR
26/03/2019
Informe de Auditoría Externa 02/2019
29/11/2019
Plan de auditoria 2019
19/11/2019
Plan de auditoría interna 01/2019
29/03/2019
Plan de Auditoria Interna 02-2019
23/08/2019
Programa de Auditorías 2019
30/01/2019
Reporte Auditoria Interna 02.2019
04/09/2019
Reporte de auditoría interna 01/2019
21/08/2019
Descripción Fecha
Certificado ISO-9001:2015
12/02/2018
Guía Cambios del SGC
22/05/2018
Guía práctica de cómo documentar una acción correctiva
13/08/2018
Informe de Auditoría Externa 01/2018
26/11/2018
Informe de Auditoría Interna 01/2018
24/04/2018
Informe de Auditoría Interna 02/2018
10/09/2018
Informes complementario NCm1
08/01/2018
Informes complementario NCm2
08/01/2018
Informes complementario NCm3
08/01/2018
lista de asistencia apertura 01.2018
26/11/2018
Minuta Plan Anual de Auditorías 2018
20/02/2018
Minuta previa auditoría 01/2018
09/03/2018
Minuta reunión dueños de proceso
21/02/2018
Plan Anual de Auditorías 2018
30/01/2018
Plan Auditoría Externa 01/2018
12/11/2018
Plan de Auditoría 01/2018
09/03/2018
Plan de Auditoría 02/2018
06/07/2018
Descripción Fecha
Aceptación de evidencia
23/06/2017
Informe de Auditoría Externa 01/2018
11/12/2017
Minuta 07 de junio ( información revisión de la dirección, entregables, avances)
16/08/2017
Minuta 09 de Mayo (ejercicios de retroalimentación)
16/08/2017
Minuta 11 de Mayo (ejercicios salidas no conformes)
16/08/2017
Minuta 11 de Mayo (ejercicios salidas no conformes)
16/08/2017
Minuta 12 de Abril (validación del cotexto de la organización, partes interesadas, riesgos)
16/08/2017
Minuta 20 de Abril (validación de riesgos)
16/08/2017
Minuta 23 de Marzo(inicio proceso de transición norma ISO 9001-2015)
16/08/2017
Minuta 25 de Mayo (revisión de la dirección con cambios norma ISO 9001 2015)
16/08/2017
Minuta 30 de Marzo (definición del alcance del SGC)
16/08/2017
Minuta 30 de Marzo (definición del alcance del SGC)
16/08/2017
Minuta de RD noviembre 2016
26/01/2017
NMX-CC-19011-IMNC-2012 
27/03/2017
NORMA ISO-9000:IMNC-2015 Vocabulario
22/08/2017
NORMA ISO-9001:IMNC-2015 Requisitos
22/08/2017
Plan de Auditoría Externa 2017
06/12/2017
Plan de Auditoría Externa 2017 UTVM
06/12/2017
Plan de auditoria Interna 02/2017
21/08/2017
Programa Anual de Auditorias 2017
16/01/2017
PROY-NMX-CC-9000-IMNC-2015
27/03/2017
PROY-NMX-CC-9001-IMNC-2015
27/03/2017
PROY-NMX-SAST-31000-IMNC 2011
27/03/2017
Reporte de Auditoria Interna SGC 02/2017
12/10/2017
Reunión de trabajo Sistemas 2017
02/02/2017
Sistema de Gestión de calidad
27/03/2017
Descripción Fecha
Carta Aceptación QE - 37517 - 5/0 - X
17/03/2016
Certificado ABS Ampliación
25/04/2016
Informe de auditoría externa 012015 37517-0-X
12/01/2016
Informe de auditoría externa 012015 37517-12-S
12/01/2016
Informe de la Auditoría Interna Extraordinaria 01/2015
11/01/2016
Informe final de Auditoria Interna al SGC 01/2016
25/04/2016
Informe final de auditoria Interna al SGC 02/2016
16/08/2016
Plan de Auditoría Externa (Formato UTVM) 01-2016
17/10/2016
Plan de Auditoría Externa 01-2016
14/10/2016
Plan de Auditoria Interna 01/2016
24/02/2016
Plan de auditoria interna 02/2016
24/06/2016
Programa anual de auditorias 2016
22/01/2016
Descripción Fecha
Agenda para Auditoría interna 01-2015
07/04/2015
Análisis de observaciones ene-abr 2015
09/03/2015
Informe Final de Auditoría Interna al SGC 01/2015
24/06/2015
Informe final de Auditoria Interna al SGC 02/2015
19/09/2015
Minuta de trabajo con la Coordinación de Sistemas 20-08-2015
25/08/2015
Minuta reunión con directores rev. indicadores 2015
07/10/2015
Plan de Auditoría 01-2015
07/04/2015
Plan de Auditoría Externa 01-2015
19/11/2015
Plan de Auditoria Externa 2015
19/11/2015
Plan de Auditoria Extraordinaria
15/12/2015
Plan de Auditoría Interna 02/2015
23/07/2015
Programa anual de auditorías al SGC 2015
28/01/2015
Descripción Fecha
Certificado 2014
19/12/2014
Informe final de Auditoría Extraordinaria 01/2013
09/01/2014
Informe Final de Auditoría Interna al SGC 01-2014
17/07/2014
Informe Final de Auditoria Interna al SGC_02-2014
17/12/2014
Minuta de Reunión (ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN)
27/06/2014
Minuta de Reunión(REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES)
23/06/2014
Plan de auditoria externa 2014
03/10/2014
Plan de Auditoria Externa de Recertificación 01/2014
03/10/2014
Plan de Auditoria Interna 01-2014
21/05/2014
Plan de Auditoria Interna 022014
28/11/2014
Programa anual de auditorías al SGC 2014
13/01/2014
QE-OPS-860Sp_Response_Letter 37517_4_36_R 10Dic.pdf
11/12/2014
Reporte de Auditoria 37517-R UTVM-BREVE
17/10/2014
Descripción Fecha
Informe final Auditoría Interna al SGC 02-2013
10/10/2013
Informe final de la auditoria interna 01-2013
23/05/2013
Minuta de Reunión previo a la auditoría interna 03-2013
28/09/2013
Plan de Auditoría Externa 01/2013
15/11/2013
Plan de Auditoria Interna 01-2013
09/05/2013
Plan de Auditoría Interna 03-2013
30/09/2013
Plan de Auditoría Interna Extraordinaria 01/2013
13/12/2013
Programa anual de auditorías al SGC 2013
29/01/2013
Programa de actividades de la Auditoría Externa 2013
19/11/2013
Reporte de Auditoría
17/12/2013
Descripción Fecha
Inform Final de Auditoría Interna 01-2012
12/11/2012
Minuta de Reunión de Revisión de Indicadores desl SGC
19/01/2012
Plan de Auditoría Externa
09/11/2012
Plan de Auditoría Interna 01/2012
29/06/2012
Programa anual de de Auditoría_2012
31/01/2012
Descripción Fecha
Informe final de Auditoría Interna 02-11
10/06/2011
Informe Final de Auditoría Interna01-11
07/06/2011
Plan de Auditoría 01/2011
12/05/2011
Plan de Auditoria Externa 02_2011
10/10/2011
Plan de auditoria extraordinaria
14/10/2011
Plan de Auditoría interna 02/2011
26/09/2011
Programa anual de auditorías al SGC 2011
01/02/2011
Programa de Auditoría Externa 01_2011
10/06/2011
Reporte Auditoria Extraordinaria
24/10/2011
Descripción Fecha
Acciones Preventivas y Correctivas 2009-2010
16/06/2010
Actividades del SGC
28/09/2010
Agenda de la 2a. Auditoria Externa
08/11/2010
Concentrado de procesos para revisión
11/10/2010
Cronograma de Actividades Auditores
16/06/2010
Equipos de trabajo para actividades del SGCC
11/10/2010
Informe Final de 1ra. Auditoria interna 01 2010
12/03/2010
Informe Finalde la 2a. Auditoria Interna
08/11/2010
Orden del dia para la 2da reunión de revisión de dirección
01/10/2010
Plan Auditoría Externa 01 2010
14/06/2010
Plan de Auditoría Interna 01/2010
16/02/2010
Plan de Auditoría Interna 02/2010
26/10/2010
Plan de Pre – Auditoría(AGOSTO 2010)
11/08/2010
Programa anual de auditorías al SGC 2010
29/01/2010
Descripción Fecha
Convocatoria ISO-IWA 2-2007
14/08/2009
EQUIPOS DE TRABAJO REINGENIERIA DE PROCESO
07/07/2009
Formato de capturaSQL
18/05/2009
Formato Seguimiento de plan contingencia de uso para todos los integrantes del equipo
18/05/2009
Grupos inspección plan de contingencia.
18/05/2009
Indicadores mecasut
09/07/2009
Informe Final de Auditoria Interna 01 - 2009
30/03/2009
Informe Final de Auditoria interna 02 2009
14/10/2009
ISO-IWA 2-2007
14/08/2009
Matriz de INDICADORES
09/07/2009
Plan de Auditoria Externa 01-2009
27/05/2009
Plan de auditoria externa 0209
28/10/2009
Plan de auditoria Interna 01/2009
21/01/2009
Plan de auditoria interna 0209
21/09/2009
Presentacion actividades
09/07/2009
Programa anual auditorias 2009
21/01/2009
Variables Promep
09/07/2009
Descripción Fecha
Informe Final de Auditoria Extraordinaria 01 - 2008
07/11/2008
Informe Final de Auditoria Interna 02 2008
26/09/2008
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2008
15/04/2008
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2008 (Word)
29/04/2008
Plan de Auditoria Externa 01 2008
04/06/2008
Plan de Auditoría Externa de Recertificación
03/11/2008
PLAN DE AUDITORÍA EXTRAORDINARIA 01 2008
17/10/2008
Plan de Auditoría Interna
24/03/2008
Plan de Auditoria interna 02 2008
17/09/2008
Programa Anual de Auditorías 2008
22/01/2008
Descripción Fecha
Información para Auditoria de Pares en la UTTT
23/10/2007
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2007
28/03/2007
Informe Final de Auditoria Interna 2 - 2007
02/10/2007
Matríz de relación entre documentos
26/04/2007
Plan de Auditoría Externa 01-2007
18/06/2007
Plan de Auditoria Externa 02 2007
03/12/2007
PLAN DE AUDITORIA INTERNA 02-2007
17/09/2007
Plan de Auditoría Interna 1 2007
16/02/2007
Programa Anual de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad Enero 2007
26/01/2007
Descripción Fecha
Informe Final de Auditoria 1 2006
09/05/2006
Informe Final de Auditoria Interna Extraordinaria 1- 2006
20/06/2006
Informe Final de la Auditoría Interna 02-2006
28/09/2006
Plan de Auditoria 1 2006
28/04/2006
Plan de Auditoria Externa
12/06/2006
Plan de Auditoría Externa 2006
30/11/2006
Plan de Auditoria Extraordinaria 1- 2006
19/05/2006
Plan de Auditoria Interna 2 2006
13/09/2006
Programa de Auditorias 2006
11/01/2006
Descripción Fecha
Calendario de Fechas Propuestas
06/06/2005
Informe de 2da. Auditoria Interna 2005
03/11/2005
Informe Final de Auditoria Interna
24/01/2005
Plan de Auditoria Externa
14/07/2005
Plan de Auditoria Externa
24/01/2005
Plan de Auditoria Externa
24/01/2005
Plan de Auditoria Interna página 1
22/09/2005
Plan de Auditoria Interna página 2
22/09/2005
Programa de Auditorias 2005
21/01/2005
Descripción Fecha
Formato de Quejas y Sugerencias
04/02/2004
Formatos para Reingeniería de Procesos
27/10/2004
Horario de Auditoria Externa
29/06/2004
Informe Final de Auditoria
28/10/2004
Informe final de Auditoría Interna
19/04/2004
MINUTA DE REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS
14/05/2004
Plan de acciones correctivas
10/08/2004
Plan de Auditoría Interna
16/03/2004
Plan de Auditoria Interna 2 - 2004
22/09/2004
Programa de Auditorias Internas 2004
10/02/2004
Reporte de Auditoria Externa
09/07/2004
Descripción Fecha
Programa de 2da. Auditoria de Seguimiento
09/12/2003
Programa de reuniones de revisión de la dirección
11/11/2003