Documentos/ Información General
Descripción | Fecha |
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Informe de Auditoría interna 01/2025 SGOE | 30/04/2025 |
Programa anual de Audirtorías 2025 | 13/01/2025 |
Descripción | Fecha |
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INFORME DE AUDITORIAS DE SGOE ETAPA 2 | 30/05/2024 |
Informe Auditoría Externa de 1ra etapa SGOE | 15/02/2024 |
Informe de Auditoría Interna 02/2024 SGOE | 10/12/2024 |
Informe de Auditoría Interna del SGC 1/2024 | 02/05/2024 |
Norma ISO-21001:2018 SGOE | 30/05/2024 |
Plan de Auditoría Interna 01/2024 SGC | 21/03/2024 |
Programa anual de Audirtorías 2024 | 29/01/2024 |
Descripción | Fecha |
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Informe de Auditoria Interna 01/2023 | 27/04/2023 |
Informe de Auditoria Interna 02/2023 | 22/08/2023 |
Interacción de Procesos del SGC | 26/01/2023 |
Plan de Auditoria Interna 01/2023 | 17/03/2023 |
Plan de Auditoria Interna 02/2023 | 13/07/2023 |
Programa de auditorías del SGC2023 | 12/01/2023 |
Descripción | Fecha |
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Informe de Auditoría Externa de Vigilancia 2022 | 15/12/2022 |
Informe de Auditoria Extraordinaria 02 2022 | 14/11/2022 |
Informe de Auditoría Interna 01/2022 | 12/04/2022 |
Informe de Auditoría interna 02/2022 | 02/09/2022 |
Plan de Auditoría Interna Extraordinaria 2022 | 31/10/2022 |
Plan de Auditoría Interna SGC 01/2022 | 22/03/2022 |
Plan de Auditoría Interna SGC 02/2022 | 03/08/2022 |
Programa de Auditorias 2022 | 25/01/2022 |
Descripción | Fecha |
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Certificado 2020-2023![]() | 27/01/2021 |
Informe de Auditoría Externa de Vigilancia 2021 | 26/11/2021 |
Informe de Auditoría interna 01 2021 | 18/05/2021 |
Informe de Auditoría Interna 02 2021 | 13/08/2021 |
Plan de auditoría interna 01 2021 | 15/03/2021 |
Plan de Auditoría Interna 02 2021 | 19/07/2021 |
Programa de Auditorías 2021 | 29/01/2021 |
Descripción | Fecha |
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Informe de Auditoría Externa Renovación/2020 | 04/12/2020 |
Plan de Auditoria Interna 01 y 02 2020 | 09/09/2020 |
Plan de Auditoria Interna extraordinaria 01 y 02 2020 | 27/10/2020 |
Programa de Auditorías 2020![]() | 31/01/2020 |
Programa de Capacitación Trabajo en Casa 2020![]() | 29/06/2020 |
Reporte Auditoria interna 01 y 02 2020 | 22/10/2020 |
Reporte de de auditoria extraordinaria 01 y 20 2020 | 19/11/2020 |
Descripción | Fecha |
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GUÍA PRÁCTICA AUDITOR ![]() | 26/03/2019 |
Informe de Auditoría Externa 02/2019![]() | 29/11/2019 |
Plan de auditoria 2019![]() | 19/11/2019 |
Plan de auditoría interna 01/2019![]() | 29/03/2019 |
Plan de Auditoria Interna 02-2019 | 23/08/2019 |
Programa de Auditorías 2019![]() | 30/01/2019 |
Reporte Auditoria Interna 02.2019![]() | 04/09/2019 |
Reporte de auditoría interna 01/2019![]() | 21/08/2019 |
Descripción | Fecha |
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Certificado ISO-9001:2015 | 12/02/2018 |
Guía Cambios del SGC ![]() | 22/05/2018 |
Guía práctica de cómo documentar una acción correctiva ![]() | 13/08/2018 |
Informe de Auditoría Externa 01/2018![]() | 26/11/2018 |
Informe de Auditoría Interna 01/2018![]() | 24/04/2018 |
Informe de Auditoría Interna 02/2018![]() | 10/09/2018 |
Informes complementario NCm1 | 08/01/2018 |
Informes complementario NCm2 | 08/01/2018 |
Informes complementario NCm3 | 08/01/2018 |
lista de asistencia apertura 01.2018![]() | 26/11/2018 |
Minuta Plan Anual de Auditorías 2018![]() | 20/02/2018 |
Minuta previa auditoría 01/2018![]() | 09/03/2018 |
Minuta reunión dueños de proceso | 21/02/2018 |
Plan Anual de Auditorías 2018![]() | 30/01/2018 |
Plan Auditoría Externa 01/2018![]() | 12/11/2018 |
Plan de Auditoría 01/2018![]() | 09/03/2018 |
Plan de Auditoría 02/2018![]() | 06/07/2018 |
Descripción | Fecha |
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Carta Aceptación QE - 37517 - 5/0 - X | 17/03/2016 |
Certificado ABS Ampliación | 25/04/2016 |
Informe de auditoría externa 012015 37517-0-X | 12/01/2016 |
Informe de auditoría externa 012015 37517-12-S | 12/01/2016 |
Informe de la Auditoría Interna Extraordinaria 01/2015 | 11/01/2016 |
Informe final de Auditoria Interna al SGC 01/2016 | 25/04/2016 |
Informe final de auditoria Interna al SGC 02/2016 | 16/08/2016 |
Plan de Auditoría Externa (Formato UTVM) 01-2016 | 17/10/2016 |
Plan de Auditoría Externa 01-2016 | 14/10/2016 |
Plan de Auditoria Interna 01/2016 | 24/02/2016 |
Plan de auditoria interna 02/2016 | 24/06/2016 |
Programa anual de auditorias 2016 | 22/01/2016 |
Descripción | Fecha |
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Agenda para Auditoría interna 01-2015 | 07/04/2015 |
Análisis de observaciones ene-abr 2015 | 09/03/2015 |
Informe Final de Auditoría Interna al SGC 01/2015 | 24/06/2015 |
Informe final de Auditoria Interna al SGC 02/2015 | 19/09/2015 |
Minuta de trabajo con la Coordinación de Sistemas 20-08-2015 | 25/08/2015 |
Minuta reunión con directores rev. indicadores 2015 | 07/10/2015 |
Plan de Auditoría 01-2015 | 07/04/2015 |
Plan de Auditoría Externa 01-2015 | 19/11/2015 |
Plan de Auditoria Externa 2015 | 19/11/2015 |
Plan de Auditoria Extraordinaria | 15/12/2015 |
Plan de Auditoría Interna 02/2015 | 23/07/2015 |
Programa anual de auditorías al SGC 2015 | 28/01/2015 |
Descripción | Fecha |
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Certificado 2014 | 19/12/2014 |
Informe final de Auditoría Extraordinaria 01/2013 | 09/01/2014 |
Informe Final de Auditoría Interna al SGC 01-2014 | 17/07/2014 |
Informe Final de Auditoria Interna al SGC_02-2014 | 17/12/2014 |
Minuta de Reunión (ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN) | 27/06/2014 |
Minuta de Reunión(REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES) | 23/06/2014 |
Plan de auditoria externa 2014 | 03/10/2014 |
Plan de Auditoria Externa de Recertificación 01/2014 | 03/10/2014 |
Plan de Auditoria Interna 01-2014 | 21/05/2014 |
Plan de Auditoria Interna 022014 | 28/11/2014 |
Programa anual de auditorías al SGC 2014 | 13/01/2014 |
QE-OPS-860Sp_Response_Letter 37517_4_36_R 10Dic.pdf | 11/12/2014 |
Reporte de Auditoria 37517-R UTVM-BREVE | 17/10/2014 |
Descripción | Fecha |
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Informe final Auditoría Interna al SGC 02-2013 | 10/10/2013 |
Informe final de la auditoria interna 01-2013 | 23/05/2013 |
Minuta de Reunión previo a la auditoría interna 03-2013 | 28/09/2013 |
Plan de Auditoría Externa 01/2013 | 15/11/2013 |
Plan de Auditoria Interna 01-2013 | 09/05/2013 |
Plan de Auditoría Interna 03-2013 | 30/09/2013 |
Plan de Auditoría Interna Extraordinaria 01/2013 | 13/12/2013 |
Programa anual de auditorías al SGC 2013 | 29/01/2013 |
Programa de actividades de la Auditoría Externa 2013 | 19/11/2013 |
Reporte de Auditoría | 17/12/2013 |
Descripción | Fecha |
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Inform Final de Auditoría Interna 01-2012 | 12/11/2012 |
Minuta de Reunión de Revisión de Indicadores desl SGC | 19/01/2012 |
Plan de Auditoría Externa | 09/11/2012 |
Plan de Auditoría Interna 01/2012 | 29/06/2012 |
Programa anual de de Auditoría_2012 | 31/01/2012 |
Descripción | Fecha |
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Informe final de Auditoría Interna 02-11 | 10/06/2011 |
Informe Final de Auditoría Interna01-11 | 07/06/2011 |
Plan de Auditoría 01/2011 | 12/05/2011 |
Plan de Auditoria Externa 02_2011 | 10/10/2011 |
Plan de auditoria extraordinaria | 14/10/2011 |
Plan de Auditoría interna 02/2011 | 26/09/2011 |
Programa anual de auditorías al SGC 2011 | 01/02/2011 |
Programa de Auditoría Externa 01_2011 | 10/06/2011 |
Reporte Auditoria Extraordinaria | 24/10/2011 |
Descripción | Fecha |
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Acciones Preventivas y Correctivas 2009-2010 | 16/06/2010 |
Actividades del SGC | 28/09/2010 |
Agenda de la 2a. Auditoria Externa | 08/11/2010 |
Concentrado de procesos para revisión | 11/10/2010 |
Cronograma de Actividades Auditores | 16/06/2010 |
Equipos de trabajo para actividades del SGCC | 11/10/2010 |
Informe Final de 1ra. Auditoria interna 01 2010 | 12/03/2010 |
Informe Finalde la 2a. Auditoria Interna | 08/11/2010 |
Orden del dia para la 2da reunión de revisión de dirección | 01/10/2010 |
Plan Auditoría Externa 01 2010 | 14/06/2010 |
Plan de Auditoría Interna 01/2010 | 16/02/2010 |
Plan de Auditoría Interna 02/2010 | 26/10/2010 |
Plan de Pre – Auditoría(AGOSTO 2010) | 11/08/2010 |
Programa anual de auditorías al SGC 2010 | 29/01/2010 |
Descripción | Fecha |
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Convocatoria ISO-IWA 2-2007 | 14/08/2009 |
EQUIPOS DE TRABAJO REINGENIERIA DE PROCESO | 07/07/2009 |
Formato de capturaSQL | 18/05/2009 |
Formato Seguimiento de plan contingencia de uso para todos los integrantes del equipo | 18/05/2009 |
Grupos inspección plan de contingencia. | 18/05/2009 |
Indicadores mecasut | 09/07/2009 |
Informe Final de Auditoria Interna 01 - 2009 | 30/03/2009 |
Informe Final de Auditoria interna 02 2009 | 14/10/2009 |
ISO-IWA 2-2007 | 14/08/2009 |
Matriz de INDICADORES | 09/07/2009 |
Plan de Auditoria Externa 01-2009 | 27/05/2009 |
Plan de auditoria externa 0209 | 28/10/2009 |
Plan de auditoria Interna 01/2009 | 21/01/2009 |
Plan de auditoria interna 0209 | 21/09/2009 |
Presentacion actividades | 09/07/2009 |
Programa anual auditorias 2009 | 21/01/2009 |
Variables Promep | 09/07/2009 |
Descripción | Fecha |
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Informe Final de Auditoria Extraordinaria 01 - 2008 | 07/11/2008 |
Informe Final de Auditoria Interna 02 2008 | 26/09/2008 |
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2008 | 15/04/2008 |
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2008 (Word) | 29/04/2008 |
Plan de Auditoria Externa 01 2008 | 04/06/2008 |
Plan de Auditoría Externa de Recertificación | 03/11/2008 |
PLAN DE AUDITORÍA EXTRAORDINARIA 01 2008 | 17/10/2008 |
Plan de Auditoría Interna | 24/03/2008 |
Plan de Auditoria interna 02 2008 | 17/09/2008 |
Programa Anual de Auditorías 2008 | 22/01/2008 |
Descripción | Fecha |
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Información para Auditoria de Pares en la UTTT | 23/10/2007 |
Informe Final de Auditoria Interna 1 - 2007 | 28/03/2007 |
Informe Final de Auditoria Interna 2 - 2007 | 02/10/2007 |
Matríz de relación entre documentos | 26/04/2007 |
Plan de Auditoría Externa 01-2007 | 18/06/2007 |
Plan de Auditoria Externa 02 2007 | 03/12/2007 |
PLAN DE AUDITORIA INTERNA 02-2007 | 17/09/2007 |
Plan de Auditoría Interna 1 2007 | 16/02/2007 |
Programa Anual de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad Enero 2007 | 26/01/2007 |
Descripción | Fecha |
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Informe Final de Auditoria 1 2006 | 09/05/2006 |
Informe Final de Auditoria Interna Extraordinaria 1- 2006 | 20/06/2006 |
Informe Final de la Auditoría Interna 02-2006 | 28/09/2006 |
Plan de Auditoria 1 2006 | 28/04/2006 |
Plan de Auditoria Externa | 12/06/2006 |
Plan de Auditoría Externa 2006 | 30/11/2006 |
Plan de Auditoria Extraordinaria 1- 2006 | 19/05/2006 |
Plan de Auditoria Interna 2 2006 | 13/09/2006 |
Programa de Auditorias 2006 | 11/01/2006 |
Descripción | Fecha |
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Calendario de Fechas Propuestas | 06/06/2005 |
Informe de 2da. Auditoria Interna 2005 | 03/11/2005 |
Informe Final de Auditoria Interna | 24/01/2005 |
Plan de Auditoria Externa | 14/07/2005 |
Plan de Auditoria Externa | 24/01/2005 |
Plan de Auditoria Externa | 24/01/2005 |
Plan de Auditoria Interna página 1 | 22/09/2005 |
Plan de Auditoria Interna página 2 | 22/09/2005 |
Programa de Auditorias 2005 | 21/01/2005 |
Descripción | Fecha |
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Formato de Quejas y Sugerencias | 04/02/2004 |
Formatos para Reingeniería de Procesos | 27/10/2004 |
Horario de Auditoria Externa | 29/06/2004 |
Informe Final de Auditoria | 28/10/2004 |
Informe final de Auditoría Interna | 19/04/2004 |
MINUTA DE REUNIÓN DE AUDITORES INTERNOS | 14/05/2004 |
Plan de acciones correctivas | 10/08/2004 |
Plan de Auditoría Interna | 16/03/2004 |
Plan de Auditoria Interna 2 - 2004 | 22/09/2004 |
Programa de Auditorias Internas 2004 | 10/02/2004 |
Reporte de Auditoria Externa | 09/07/2004 |
Descripción | Fecha |
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Programa de 2da. Auditoria de Seguimiento | 09/12/2003 |
Programa de reuniones de revisión de la dirección | 11/11/2003 |